2023年审计结果公告
学校2023年全年共完成各类审计任务43项,进一步促进财政增收节支。
完成6位中层干部经济责任审计。各位中层领导干部能够按照国家或地方有关法律、法规开展各项工作,严格执行国家财经法律法规,依法行政,未发现存在重大违背有关法律法规和国家政策的执行情况。但在内部控制管理方面存在个别不规范的问题,截止目前已经整改。
完成5项财务收支专项审计、完成内部控制专项审计2项、完成校内部控制评价和内部控制风险评估报告2份,完成28项修缮工程审价。总体情况会计核算基本规范,内部控制良好;校企年报审计,均出具无保留意见审计报告。
审计处
2024年5月